Faktúra č. 20240021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240021
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-doplnenie skladu.
  • Dátum doručenia: 22.01.2024
  • Celková hodnota: 292,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 292,93 € 16.01.2024 24.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť