Faktúra č. 20240018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240018
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-doplnenie skladu.
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 21,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2024 Objednávame si u Vás kartónové krabice na zákusky s vrchnákom 15 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 21,06 € 16.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť