Faktúra č. 20230433

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230433
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrika Mierová 12/23
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 6 047,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477395
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť