Faktúra č. 20230380

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230380
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 51,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 190/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
190/2023 Objednávame si u Vás kadernícky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 56,00 € 29.11.2023 06.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť