Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20230282

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
  • Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230282
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 22,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 137/2023, 121/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom