Faktúra č. 20230236

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230236
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Údržba TV
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 40,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2023 Objednávame si u vás materiál na opravu steny na chodbe na II. poschodí v pavilóne E. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 43,20 € 23.08.2023 24.08.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť