Faktúra č. 20230139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230139
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál krúžok Zmenáreň a Ako byť in
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 36,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 60/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
60/2023 Objednávame si u Vás materiál na činnosť krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 38,00 € 11.05.2023 16.05.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť