Faktúra č. 20230054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230054
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 2/2023 Mierová
  • Dátum doručenia: 07.03.2023
  • Celková hodnota: 6 099,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477395
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť