Faktúra č. 20230021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230021
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál -údržba
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 20,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/2023 | Objednávame si u Vás farbu, riedidlo, štetec a stavebnú pásku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 22,55 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |