Faktúra č. 20230017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230017
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál TV
  • Dátum doručenia: 26.01.2023
  • Celková hodnota: 63,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2023 Objednávame si u Vás údržbársky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 63,42 € 12.01.2023 13.01.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť