Faktúra č. 20220411

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220411
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba PV
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 28,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
103/2022 Objednávame si u Vás lištu, hmoždinky a skrutky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 31,84 € 08.12.2022 10.12.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť