Faktúra č. 20220410

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220410
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba PV
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 5,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/2022 Objednávame si u Vás zásuvku 2-násobná biela. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 5,60 € 12.12.2022 14.12.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť