Faktúra č. 20220407

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220407
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-zabezpečenie krúžku, materiál na údržbu chodníkov.
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 71,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/2022 Objednávame si u Vás posypovú soľ 10 kg. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 72,00 € 13.12.2022 15.12.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť