Faktúra č. 20220405

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220405
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-krúžky
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 126,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 118/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
118/2022 Objednávame si u Vás kancelársky materiál na zabezpečenie krúžkov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 126,10 € 16.12.2022 22.12.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť