Faktúra č. 20220393

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220393
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kanalizácie v pavilóne E
  • Dátum doručenia: 13.12.2022
  • Celková hodnota: 1 388,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 109/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/2022 Objednávame si u Vás opravu kanalizácie v pavilóne E. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ľubomír Boško MAHAGON 14296217 1 388,72 € 07.12.2022 14.12.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť