Faktúra č. 20220338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220338
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
  • Dátum doručenia: 10.11.2022
  • Celková hodnota: 27,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 81/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
81/2022 Objednávame si u Vás materiál-prípojka sporáková. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 27,50 € 12.10.2022 13.10.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť