Faktúra č. 20220325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220325
  • Popis fakturovaného plnenia: Guličkové perá s logom
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 86/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
86/2022 Objednávame si u Vás guličkové pera s logom. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 NATIONAL PEN 00000004 630,00 € 24.10.2022 05.11.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť