Faktúra č. 20220319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220319
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny -doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota: 89,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/2022 Objednávame si u Vás potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,54 € 17.10.2022 18.10.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť