Faktúra č. 20220308

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220308
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 12.10.2022
  • Celková hodnota: 32,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 78/2022
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
78/2022 Objednávame i u Vás merač napätia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 40,00 € 07.10.2022 12.10.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť