Faktúra č. 20220278

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220278
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál kadernícky salón
  • Dátum doručenia: 22.09.2022
  • Celková hodnota: 116,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 69/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
69/2022 Objednávame si materiál pre kozmetický salón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 141,00 € 20.09.2022 23.09.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť