Faktúra č. 20220278
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220278
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál kadernícky salón
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota: 116,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 69/2022
- Dátum zverejnenia: 04.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69/2022 | Objednávame si materiál pre kozmetický salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 141,00 € | 20.09.2022 | 23.09.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |