Faktúra č. 20220275

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220275
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 20.09.2022
  • Celková hodnota: 1 016,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 67/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
67/2022 Objednávame si u Vás čistiaci materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 1 015,91 € 20.09.2022 21.09.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť