Faktúra č. 20220263

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220263
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetika
  • Dátum doručenia: 12.09.2022
  • Celková hodnota: 130,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 64/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
64/2022 Objednávame si u Vás materiál do kozmetického salónu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 130,38 € 08.09.2022 09.09.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť