Faktúra č. 20220210

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220210
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 07.07.2022
  • Celková hodnota: 341,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/2022 Objednávame si u Vás kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 341,88 € 04.07.2022 05.07.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť