Faktúra č. 20220204

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220204
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery 2 ks
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 134,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2022 Objednávame si u Vás 2 ks toner Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 134,00 € 04.07.2022 07.07.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť