Faktúra č. 20220203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220203
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/2022
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 1.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť