Faktúra č. 20220195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220195
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné Družstevná
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 2 342,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000014500PO2008
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť