Faktúra č. 20220191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220191
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 23.06.2022
  • Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
51/2022 Objednávame si u Vás toner HP CF230X Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 45,00 € 20.06.2022 24.06.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť