Faktúra č. 20220182
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220182
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-doplnenie skladu
- Dátum doručenia: 10.06.2022
- Celková hodnota: 28,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2022
- Dátum zverejnenia: 24.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49/2022 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 28,19 € | 09.06.2022 | 10.06.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |