Faktúra č. 20220182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220182
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 10.06.2022
  • Celková hodnota: 28,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 49/2022
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
49/2022 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 28,19 € 09.06.2022 10.06.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť