Faktúra č. 20220169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220169
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 08.06.2022
  • Celková hodnota: 32,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 48/2022
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
48/2022 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžku Špeciálne masáže. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 32,15 € 02.06.2022 09.06.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť