Faktúra č. 20220144

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220144
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisná prehliadka kosačky 2 ks
  • Dátum doručenia: 16.05.2022
  • Celková hodnota: 69,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2022 Servisná prehliadka kosačky v záruke 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 69,90 € 13.05.2022 16.05.2022 Objednávka
Tlačiť