Faktúra č. 20220143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220143
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV
  • Dátum doručenia: 16.05.2022
  • Celková hodnota: 27,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 33/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/2022 Objednávame si u Vás materiál -ventil, skrutky, tesnenie WC. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 27,85 € 02.05.2022 04.05.2022 Objednávka
Tlačiť