Faktúra č. 20220143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220143
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV
- Dátum doručenia: 16.05.2022
- Celková hodnota: 27,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2022
- Dátum zverejnenia: 30.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33/2022 | Objednávame si u Vás materiál -ventil, skrutky, tesnenie WC. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 27,85 € | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Objednávka |