Faktúra č. 20220126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220126
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 103,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31/2022 Objednávame si u Vás Utierky Katrin a zvon s dlhou rúčkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 103,72 € 02.05.2022 02.05.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť