Faktúra č. 20220126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220126
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 103,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/2022
- Dátum zverejnenia: 30.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/2022 | Objednávame si u Vás Utierky Katrin a zvon s dlhou rúčkou | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 103,72 € | 02.05.2022 | 02.05.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |