Faktúra č. 20220121

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220121
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok kadernícky
  • Dátum doručenia: 29.04.2022
  • Celková hodnota: 63,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/2022
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/2022 Objednávame si u Vás materiál - kaderníctvo-vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 63,40 € 25.04.2022 29.04.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť