Faktúra č. 20220120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220120
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál autoopravár cvičné práce
  • Dátum doručenia: 29.04.2022
  • Celková hodnota: 91,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2022
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2022 Objednávame si u Vás materiál- autoopravár na cvičné práce. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 91,63 € 28.04.2022 29.04.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť