Faktúra č. 20220118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220118
  • Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
  • Dátum doručenia: 28.04.2022
  • Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2022 Objednávame si u Vás deratizáciu miestností v objekte školy Družstevná a Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 260,00 € 08.04.2022 08.04.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť