Faktúra č. 20220110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220110
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota: 33,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2022
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2022 Objednávame si u Vás materiál na opravu toaliet a umývadiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 33,22 € 06.04.2022 06.04.2022 Objednávka
Tlačiť