Faktúra č. 20220051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220051
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 89,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2022
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/2022 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 89,76 € 28.02.2022 07.03.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť