Faktúra č. 20220044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220044
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 18.02.2022
  • Celková hodnota: 857,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/2022 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky . Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 857,00 € 16.02.2022 17.02.2022 Objednávka
Tlačiť