Faktúra č. 20220035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220035
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál- doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 11.02.2022
  • Celková hodnota: 159,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 7/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/2022 Objednávame si u Vás materiál na doplnenie skladu-zmeták + násada 4 ks, odpadkové koše 20 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 159,24 € 11.02.2022 11.02.2022 Objednávka
Tlačiť