Faktúra č. 20220025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220025
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výpočtovej techniky 2/22
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dńa 1.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť