Faktúra č. 20220020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220020
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál- údržba TV
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 52,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/2022
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2022 Objednávame si u Vás materiál-oprava toaliet a umyvadiel Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 52,41 € 24.01.2022 01.02.2022 Objednávka
Tlačiť