Faktúra č. 20210439

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210439
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina Družstevná 12/2021
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 549,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoP/2007/VN/0961
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť