Faktúra č. 20210424

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210424
  • Popis fakturovaného plnenia: PZP pr.vozík, avia, renalt, toyota ,oktavia
  • Dátum doručenia: 22.12.2021
  • Celková hodnota: 730,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 79201687
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť