Faktúra č. 20210395

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210395
  • Popis fakturovaného plnenia: Mesačný poplatok za používanie VDSL
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 0120061268
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť