Faktúra č. 20210365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210365
  • Popis fakturovaného plnenia: Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2021
  • Dátum doručenia: 22.11.2021
  • Celková hodnota: 623,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.zml.534
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť