Faktúra č. 20210278

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210278
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-lekárnička
  • Dátum doručenia: 17.09.2021
  • Celková hodnota: 88,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
73/2021 Objednávame si u Vás vybavenie lekárničiek Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 88,00 € 03.09.2021 10.09.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť