Faktúra č. 20210257

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210257
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-udržba
  • Dátum doručenia: 18.08.2021
  • Celková hodnota: 35,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 69/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
69/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu kosačky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 35,00 € 17.08.2021 20.08.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť