Faktúra č. 20200364

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200364
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
  • Dátum doručenia: 15.12.2020
  • Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 117/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
117/2020 Objednávame si u Vás materiál na krúžok. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 82,00 € 14.12.2020 15.12.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť