Faktúra č. 20200331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200331
  • Popis fakturovaného plnenia: KHM krúžky
  • Dátum doručenia: 30.11.2020
  • Celková hodnota: 198,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/2020
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/2020 Objednávame si u Vás materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 198,00 € 30.11.2020 03.12.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť