Faktúra č. 20200327

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200327
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 30.11.2020
  • Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 104/2020
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2020 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 18,00 € 20.11.2020 28.11.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť